Podróże służbowe po zmianach KSeF – jak prawidłowo rozliczać koszty pracowników?

28.08.2026 | 10:00 – 15:00 | Lech Janicki

Czy wiesz, jak skutecznie powiązać fakturę ustrukturyzowaną z KSeF z konkretnym rozliczeniem delegacji pracownika, aby uniknąć błędów w księgach wieczystych w 2026 roku? Zastanawiasz się, jakie skutki podatkowe wywołuje najnowsze, kontrowersyjne orzecznictwo dotyczące wynajmu aut, taksówek oraz zakwaterowania pracowników oddelegowanych? Chcesz dowiedzieć się, jak zaprojektować nowy obieg dokumentów i wewnętrzny regulamin, by systemowo rozwiązać problem „faktur widm” oraz wydatków nieudokumentowanych?

Dynamika zmian w przepisach podatkowych na przestrzeni ostatnich lat oraz wprowadzenie obowiązkowego KSeF w 2026 roku całkowicie redefiniują pojęcie „rozliczenia delegacji”. Dotychczasowe procedury oparte na papierowych załącznikach odchodzą do lamusa, ustępując miejsca cyfrowej weryfikacji i nowym rygorom dokumentacyjnym. Niewłaściwe rozróżnienie podróży służbowej od oddelegowania czy błędy w limitach kilometrówki mogą dziś generować dotkliwe ryzyka w podatkach PIT, CIT oraz w rozliczeniach ZUS. Przygotowaliśmy to spotkanie, aby wyposażyć Państwa w praktyczne narzędzia i aktualną wiedzę, która pozwoli bezpiecznie przeprowadzić firmę przez rewolucję technologiczną i prawną. Naszym celem jest przełożenie skomplikowanych wyroków TK i NSA na język codziennej praktyki księgowej.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

  • głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych,
  • właścicieli biur rachunkowych obsługujących sektor MŚP,
  • kierowników działów kadr i płac oraz specjalistów ds. HR,
  • menedżerów flot samochodowych i osoby odpowiedzialne za logistykę wyjazdów,
  • przedsiębiorców samodzielnie rozliczających koszty działalności,
  • wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu:

  • dowiesz się, jak technicznie „opisać” fakturę z KSeF, której dane nie zawierają szczegółów wyjazdu, a muszą trafić do kosztów,
  • poznasz zasady stosowania limitów (100/150/225 tys. zł) przy wynajmie aut w delegacji oraz skutki używania aut elektrycznych,
  • zdobędziesz wiedzę o obowiązkach płatnika podatku u źródła (WHT) i terminach składania deklaracji IFT-2R/CIT-10Z,
  • nauczysz się odróżniać podróż służbową od oddelegowania i jazd lokalnych w świetle najnowszych wyroków sądowych,
  • poznasz aktualne wysokości diet, ryczałtów oraz zasady korzystania z nowej ulgi na udział w targach i reklamę,
  • dowiesz się, jak poprawnie pomniejszać diety w przypadku usług hotelowych i co zrobić, gdy rachunek za kolację przekracza limit diety.

KSeF i delegacje 2026: Zamień chaos dokumentacyjny w bezpieczne procedury!

test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje vtest przed wgraniem na produkcje 4,3

test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje

test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje

 

 

 

test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje

test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje test przed wgraniem na produkcje

Zobacz pełny profil: test przed wgraniem na produkcje

Opis

Program:

  1. Faktury wystawione w KSEF dotyczące podróży służbowych i praktyczne problemy dokumentacyjno – podkładkowe po naszej stronie od 2026 roku.
  • Otrzymujemy fakturę ustrukturyzowaną z KSEF i trafia do naszego systemu – co dalej?
  • Obieg dokumentów w firmie, procedury i sposób „opisania” tego, co nie wynika z danych zawartych na fakturze, a ma wpływ na prawidłowe ujęcie faktury w naszych księgach.
  • Prawidłowe rozliczenie podróży służbowej w 2026 r. (powiązanie wyjazdu z fakturami z KSEF, rola pracowników w procesie prawidłowego pozyskania faktur, zbieżność rozliczeń, „opisywanie” faktur z KSeF.
  • Co, jeśli otrzymamy błędną fakturę lub taką, która nas nie dotyczy?
  • Pilotowanie dokumentów z KSEF, uprawnienia, kontaktowanie się z kontrahentami w kwestiach faktur z KSEF – dziesiątki nowych sytuacji, do których należy się przygotować.
  • Jak pozyskiwać faktury w czasach KSEF (Podmiot 3, maile pracownika, ID na fakturze, potwierdzenia transakcji, rozliczenia w sytuacji niewystawienia faktury w KSEF)?
  • Czy pracownik będzie kontrolował „swoje” faktury w KSEF?
  1. Odpowiedzi MPiPS z 2025 r. na interpelacje poselskie związane z podróżami służbowymi –kontrowersje z tym związane.
  2. Kontrowersyjny i bardzo niekorzystny wyrok NSA z 2024 r. w sprawie zwrotu wydatków na taksówki.
  3. Podróż służbowa, oddelegowanie, jazdy lokalne – zupełnie inne skutki podatkowe.
  4. Najnowsze zmiany przepisów podatkowych 2022-2025 a podróże służbowe.
  5. Nowa wysokość diet i ryczałtów, nowa kilometrówka od 2023 r.
  6. Zmiana linii orzeczniczej NSA dotyczącej zakwaterowania pracowników oddelegowanych.
  7. Nowość: Ulga na udział w targach i reklamę – koszty podróży służbowych.
  8. CIT estoński a podróże służbowe i wyjazdy członków zarządu.
  9. Transport międzynarodowy – brak podróży służbowych.
  10. Rewolucja samochodowa w CIT i PIT z 2019 i 2026 r. i jej wpływ na rozliczanie podróży służbowych w 2026 r.:
  • Zasady rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
  • „Limit proporcyjny 100/150/225 tys. zł” przy wynajmie samochodów w delegacji.
  • Podróż służbowa odbywana samochodem pracownika – skutki w CIT i PIT.
  • Wynajem samochodu w polskiej wypożyczalni – skutki podatkowe.
  • Wynajem samochodu w podróży zagranicznej – skutki podatkowe, w tym rozliczenie podatku u źródła (WHT) do 7 dnia następnego miesiąca. Spółka jako płatnik „podatku u źródła” od usług nabywanych za granicą podczas podróży służbowych (obowiązki informacyjne m.in. IFT-2R, CIT-10Z oraz optymalizacja kosztów związanych z nabywaniem powyższych usług.
  • Wydatki związane z przejazdem autostradami, drogami płatnymi oraz parkingiem.
  • Samochód elektryczny w podróży służbowej.
  1. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w latach 2015 – 2023 r. przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych.
  2. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników; wątpliwości, zagadnienia praktyczne i ich wpływ na rozliczanie podróży służbowych. Zmiany w ryczałtach od 2022 r.
  3. Podróż służbowa a oddelegowanie – skutki podatkowe.
  4. Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych).
  5. „pobyt prywatny” pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki.
  6. Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków).
  7. Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych.
  8. Jak liczyć zmniejszenia diet w przypadku zapewnienia wyżywienia przez pracodawcę?
  9. Co zrobić, jeżeli wartość posiłku przekracza wysokość diety?
  10. Wyżywienie w ramach usługi hotelowej.
  11. Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.
  12. Przedstawiciele handlowi – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży w świetle wyroku TK i najnowszego korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
  13. Podróże osób nie będących pracownikami: kadra zarządzająca, właściciele, kontrakty menedżerskie, rada nadzorcza, zleceniobiorcy, prokurenci, wolontariusze, członkowie stowarzyszeń – jak prawidłowo rozliczyć takie wyjazdy?
  14. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa.
  15. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.
  16. Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
  17. Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP – skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF.
  18. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  19. Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych.
  20. Kontrola prawidłowego rozliczania delegacji w świetle obowiązków KSEF od 2026 r.

W 2024 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 – ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilość uczestników!

Cena szkolenia [netto]:

347,00 zł

Informacje dodatkowe

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł  Szczegóły >>

Podobne szkolenia i kursy:

Kim jesteśmy?

Od roku 2011, często mierząc się z wieloma przeszkodami, rozwijamy skrzydła i codziennie staramy się być coraz lepsi. Dla Ciebie i Twojej firmy, dla nas, dla innych, dla planety. Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć.

Szkolimy pracowników działów księgowych, kadrowych i wielu innych. Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach.

Opinie o nas!

Od 2011 roku zaufało nam ponad 20 000 firm i instytucji

W naszym portfolio znajdziesz:

400+

Cenionych trenerów

Od 2011 roku współpracujemy z trenerami, ekspertami którzy w branży są od min. 10 lat.

1500 +

Spotkań szkoleniowych rocznie

Z naszymi trenerami średnio rocznie organizujemy ponad 1500 spotkań szkoleniowych.

7000 +

Uczestników szkoleń i kursów rocznie

Razem z trenerami średnio rocznie szkolimy ponad 7000 pracowników z całej Polski.